1、主要负责实施子公司审计监督:包括但不限于经济责任审计、专项审计、绩效审计、内部控制评价等;
2、能够完成审计方案制定、现场查证、发现问题确认及出具审计结论,并就审计情况提出管理改善建议;
3、实施跟踪审计和后续审计;
4、负责建立子公司的信息收集和监控体系,并不断优化工具、方法和机制。
1. 具备扎实的财务功底(CPA优先)。
2. 熟悉公司架构下对子公司(投资子公司/参股公司)的监控,有相应子公司经济责任审计经验。(集团化企业的内审人员优先,最好是多元化经营的集团类型企业(内外资都可),3年及以上工作经验;或者政府审计背景的也可)。
3. 较好的沟通、协调能力。
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